Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Организация ООО, начала свою деятельность с 01 февраля 2014 года, соответственно, 21.02.14 был перечислен аванс за март, пусть будет 21.500 рублей, 31.02.13 была начислена заработная плата за февраль 43.000 рублей, из них НДФЛ 5590 рублей, 07 марта была перечислена заработная плата за февраль, т.е. 43.000 - 5.590 - аванс за февраль, но т.к. его не было, получается, что перечилем мы 37.410 руб., далее, 21.03.14 был перечислен аванс за апрель - 21.500, 31.03.14 - начислена заработная плата за за март - 43.000 руб., из них 5.590 - НДФЛ, на конец марта программа выдает по кредиту 70 счета красное сальдо - 5.590 руб. что я делаю неправильно????